Detail faktúry 2025000433
- Číslo faktúry:
- 2025000433
- Popis plnenia:
- Cena:
- 282,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Poľný Kesov
- IČO:
- 00308391
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2026
- Poznámka:
- VS: 2250059440